지역사회 청소년통합지원체계 구축

지출내역

지역사회 청소년통합지원체계 구축 지출내역
회계년도 2018년 회계 일반회계
조직 행정복지국 기능 사회복지
정책사업 청소년 보호 및 육성
단위사업 청소년 건전 육성

사업개요

지역사회 청소년통합지원체계 구축 사업개요
사업목적 청소년통합지원체계 구축
사업기간 연례반복적사업
총사업비 연례반복적사업
사업규모 인력 채용(2명)
운영비, 여비
사업내용 인건비, 여비, 프로그램 운영비
지원형태 직접수행 지원조건 기금 50%, 군비 50%
사업위치 남해군 일원
시행주체 남해군
추진근거 청소년복지지원법 제9조 및 같은 법 시행령 제4조
추진경위
추진계획 지역사회청소년통합지원체계 프로그램 연중 운영

소요재원

지역사회 청소년통합지원체계 구축 소요재원
재원별 예산액 예산성립후 증감액 예산현액
92,200,000 원 0 원 92,200,000 원
국고보조금 0 원 0 원 0 원
지특보조금 0 원 0 원 0 원
기금보조금 46,100,000 원 0 원 46,100,000 원
특별교부세 0 원 0 원 0 원
소방안전교부세 0 원 0 원 0 원
시·도비 0 원 0 원 0 원
특별교부금 0 원 0 원 0 원
시·군·구비 46,100,000 원 0 원 46,100,000 원
지방채 0 원 0 원 0 원

월별배정액

지역사회 청소년통합지원체계 구축 월별지출계획(배정) 1월 ~ 6월
1월 2월 3월 4월 5월 6월
33,422,000 원 0 원 0 원 27,767,000 원 0 원 14,203,000 원
지역사회 청소년통합지원체계 구축 월별지출계획(배정) 7월 ~ 12월
7월 8월 9월 10월 11월 12월
2,975,000 원 8,708,000 원 0 원 1,125,000 원 0 원 4,000,000 원

과거집행현황(최근 5년)

지역사회 청소년통합지원체계 구축 과거집행현황(최근 5년)
2013 2014 2015 2016 2017
93,955,880 원 101,274,850 원 31,977,850 원 35,740,870 원 39,137,470 원


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담당부서
기획조정실 예산팀(☎ 055-860-3061)

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